6. التكاليف المتوقعة:
| البند | التكلفة التقديرية (بالريال السعودي) |
|----------------------------|--------------------------------------|
| الإيجار السنوي | 50,000 |
| التجهيزات والديكور | 60,000 |
| المعدات (ماكينات القهوة، إلخ) | 40,000 |
| المواد الخام الأولية | 20,000 |
| الرواتب (شهريًا) | 10,000 |
| التسويق والدعاية | 10,000 |
| المصاريف الأخرى | 10,000 |
| الإجمالي | 200,000 |
7. الإيرادات المتوقعة:
- متوسط عدد الزبائن اليومي: 100 زبون
- متوسط الإنفاق للزبون الواحد: 20 ريال
الإيرادات الشهرية = 100 زبون * 20 ريال * 30 يوم = 60,000 ريال
8. الأرباح المتوقعة:
الإيرادات الشهرية - التكاليف الشهرية (رواتب + مواد خام + مصاريف تشغيل) = 60,000 - 20,000 = 40,000 ريال
الأرباح السنوية المتوقعة = 40,000 * 12 شهر = 480,000 ريال
9. خطة العمل:
1. التخطيط: دراسة السوق وتحديد الموقع المثالي.
2. التنفيذ: تجهيز المحل وشراء المعدات اللازمة.
3. التسويق: إطلاق حملات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف الجمهور المحلي.
4. التشغيل: بدء العمليات وتقديم خدمة متميزة للحفاظ على الزبائن وكسب زبائن جدد.
5. التقييم والتطوير: مراجعة الأداء بانتظام وإجراء تحسينات مستمرة بناءً على feedback الزبائن.
بهذا تكون قد حصلت على دراسة جدوى مبدئية لمشروع كوفي شوب. بالطبع، يمكن تعديل الأرقام والتفاصيل بناءً على السوق المحلي والموارد المتاحة.